Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 55.02 40.27 4.68 99.97 99.97
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 20.43 37.07 28.62 13.87 99.99 99.99
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 0 21.24 37.29 34.83 93.36 93.36
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 8.09 25.59 33.2 33.05 99.93 99.93
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100 0 47.69 13.27 38.18 99.14 99.14
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 55.02 40.27 4.68 99.97 99.97
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 20.43 37.07 28.62 13.87 99.99 99.99
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 21.24 37.29 34.83 93.36 93.36
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 0 0.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 8.09 25.59 33.2 33.05 99.93 99.93
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 0 47.69 13.27 38.18 99.14 99.14


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,229,389,652 385,583,777 780,835,181 655,424,262 397,958,847 2,219,802,067 99.57
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,996,110 2,749,090 2,012,140 233,730 4,994,960 99.98
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,784,275,715 364,583,777 661,442,351 510,685,747 247,541,972 1,784,253,847 100.00
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 135,780,767 28,844,390 50,626,775 47,286,595 126,757,760 93.35
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 259,515,060 21,000,000 66,422,350 86,151,600 85,781,550 259,355,500 99.94
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44,822,000 21,377,000 5,948,000 17,115,000 44,440,000 99.15



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 99.97 99.97
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 99.99 99.99
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 93.36 93.36
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100 0 0.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 99.93 99.93
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 100 99.14 99.14
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 99.97 99.97
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 99.99 99.99
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 93.36 93.36
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 0 0.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 99.93 99.93
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 99.14 99.14