Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 100 100 100.00
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah PD
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 100 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 3,009,752,444 758,664,990 963,447,585 677,690,626 475,486,048 2,875,289,249 95.53
    Kegiatan :
    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 853,635 853,635 853,635 100.00
    Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8,134,746 3,154,620 4,077,030 7,231,650 88.90
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,320,457,935 648,416,195 840,325,990 474,595,686 326,865,797 2,290,203,668 98.70
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 107,118,259 16,365,540 22,136,040 27,639,270 34,722,030 100,862,880 94.16
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 537,641,836 87,100,000 92,685,555 175,455,670 94,319,283 449,560,508 83.62
    Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 35,586,033 2,775,000 8,300,000 13,023,680 24,098,680 67.72



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 100 100.00
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah PD
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00