Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen Sangat Baik 10 % 25 % 30 % 30 % 95 95 %
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai Standar dan Prosedur persen 100 15 % 20 % 10 % 25 % 70 70 %
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan persen 100 10 % 15 % 10 % 59 % 94 94 %
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 30 % 30 % 20 % 20 % 100 100 %
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 10 % 25 35% 30% 100 100 %
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100 23 % 23 23 %
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 15 % 20 % 10 % 43 % 88 0


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 1,903,587,151 430,376,537 602,260,045 264,532,060 517,321,931 1,814,490,573 95.32
    Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115,437,490 21,009,369 20,816,776 38,685,825 30,990,489 111,502,459 96.59
    Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114,671,469 1,650,040 6,047,600 1,770,000 98,170,980 107,638,620 93.87
    Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29,034,937 4,064,420 8,500,000 1,700,000 11,270,516 25,534,936 87.95
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,454,089,621 387,817,808 527,111,126 215,969,185 322,341,502 1,453,239,621 99.94
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 44,861,760 10,422,900 10,422,900 23.23
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 145,491,874 15,834,900 29,361,643 6,407,050 54,548,444 106,152,037 72.96



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah Sangat Baik 95 95 %
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai Standar dan Prosedur 100 70 70 %
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan 100 94 94 %
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100 %
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100 %
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100 23 23 %
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 88 0