| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | Sangat Baik | 10 % | 25 % | 30 % | 30 % | 95 | 95 % | |||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100 | 15 % | 20 % | 10 % | 25 % | 70 | 70 % | |||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan | persen | 100 | 10 % | 15 % | 10 % | 59 % | 94 | 94 % | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 30 % | 30 % | 20 % | 20 % | 100 | 100 % | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 10 % | 25 | 35% | 30% | 100 | 100 % | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 100 | 23 % | 23 | 23 % | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100 | 15 % | 20 % | 10 % | 43 % | 88 | 0 | |||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 1,903,587,151 | 430,376,537 | 602,260,045 | 264,532,060 | 517,321,931 | 1,814,490,573 | 95.32 | ||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 115,437,490 | 21,009,369 | 20,816,776 | 38,685,825 | 30,990,489 | 111,502,459 | 96.59 | ||||||||||
| Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 114,671,469 | 1,650,040 | 6,047,600 | 1,770,000 | 98,170,980 | 107,638,620 | 93.87 | ||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29,034,937 | 4,064,420 | 8,500,000 | 1,700,000 | 11,270,516 | 25,534,936 | 87.95 | ||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,454,089,621 | 387,817,808 | 527,111,126 | 215,969,185 | 322,341,502 | 1,453,239,621 | 99.94 | ||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 44,861,760 | 10,422,900 | 10,422,900 | 23.23 | |||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 145,491,874 | 15,834,900 | 29,361,643 | 6,407,050 | 54,548,444 | 106,152,037 | 72.96 | ||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib keuangan perangkat daerah | Sangat Baik | 95 | 95 % | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai Standar dan Prosedur | 100 | 70 | 70 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan | 100 | 94 | 94 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 | 23 | 23 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100 | 88 | 0 | ||||||||||||||||