Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 97.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.78 97.78 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 97.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.78 97.78 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 97.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.78 97.78 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 100.00
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik persen 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 100.00
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik persen 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 18,001,680,182 3,121,222,350 5,880,195,212 4,534,934,762 4,465,327,858 18,001,680,182 100.00
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,000,456 7,000,648 2,999,808 10,000,456 100.00
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15,804,680,519 2,953,139,100 5,358,935,120 3,823,131,706 3,669,474,593 15,804,680,519 100.00
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 155,734,177 28,942,310 48,892,008 77,899,859 155,734,177 100.00
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,924,299,310 168,083,250 478,160,000 635,095,660 642,960,400 1,924,299,310 100.00
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106,965,720 14,157,782 20,814,740 71,993,198 106,965,720 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 97.78 97.78 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 97.78 97.78 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 97.78 97.78 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 85 85 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 80 80 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 85 85 100.00
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik 85 85 100.00
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik 85 85 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00