Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bagian Umum






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Umum
  Sasaran Program :
  Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD
  Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya kesehatan anggota DPRD
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Umum
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 5,776,464,570 209,900,000 1,028,685,070 3,373,043,562 4,611,628,632 79.83
  Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 1,172,231,400 672,888,000 428,154,000 1,101,042,000 93.93
    Kegiatan :
    Peningkatan Kapasitas DPRD 1,172,231,400 672,888,000 428,154,000 1,101,042,000 93.93



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bagian Umum
  Sasaran Program :
  Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD
  Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Meningkatnya kesehatan anggota DPRD
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD 100 100 100.00