Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bagian Keuangan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Keuangan
  Sasaran Program :
  Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD
  Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran
  Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Keuangan
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 27,277,624,275 5,222,430,492 6,950,394,949 5,436,112,731 7,160,313,406 24,769,251,578 90.80
  Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 2,045,662,589 345,987,155 897,830,655 828,848,693 2,072,666,503 101.32
    Kegiatan :
    Pembahasan Kebijakan Anggaran 2,045,662,589 345,987,155 897,830,655 828,848,693 2,072,666,503 101.32



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bagian Keuangan
  Sasaran Program :
  Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD
  Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran
  Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00