Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bagian Hubungan Masyarakat






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
  Sasaran Program :
  Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD
  Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  Persentase Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 175,301,090 24,216,668 63,541,670 68,306,662 156,065,000 89.03
  Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 4,197,695,910 2,087,500,000 975,000 1,858,035,000 3,946,510,000 94.02
    Kegiatan :
    Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 4,197,695,910 2,087,500,000 975,000 1,858,035,000 3,946,510,000 94.02



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
  Sasaran Program :
  Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD
  Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  Persentase Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00