| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Bagian Hubungan Masyarakat | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD | |||||||||||||||||||
| Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |||||||||||||||||||
| Persentase Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tersedia sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Bagian Hubungan Masyarakat | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 175,301,090 | 24,216,668 | 63,541,670 | 68,306,662 | 156,065,000 | 89.03 | |||||||||||
| Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 4,197,695,910 | 2,087,500,000 | 975,000 | 1,858,035,000 | 3,946,510,000 | 94.02 | |||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 4,197,695,910 | 2,087,500,000 | 975,000 | 1,858,035,000 | 3,946,510,000 | 94.02 | |||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Bagian Hubungan Masyarakat | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD | |||||||||||||||||||
| Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |||||||||||||||||||
| Persentase Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tersedia sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||