Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 90 30 30 30 90 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 83 30 30 23 83 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 90 30 30 30 90 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 15 90 90.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 15 25 90 90.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 41 91 91.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 3,278,785,202 610,053,239 1,120,327,622 932,775,617 581,944,005 3,245,100,483 98.97
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13,342,997 13,342,997 13,342,997 100.00
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,915,198,703 610,053,239 1,058,137,462 831,580,069 415,322,850 2,915,093,620 100.00
    Adminstrasi Umum Perangkat Daerah 103,246,053 51,022,551 42,414,343 93,436,894 90.50
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197,256,617 58,190,160 34,830,000 84,911,420 177,931,580 90.20
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49,740,832 4,000,000 2,000,000 39,295,392 45,295,392 91.06



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 90 90 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 83 83 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 90 90 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 90 90.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 90 90.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 91 91.00