| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 100.00 | ||||||||||||
| Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 83 | 30 | 30 | 23 | 83 | 100.00 | ||||||||||||
| Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 100.00 | ||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 15 | 90 | 90.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 25 | 25 | 15 | 25 | 90 | 90.00 | |||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 25 | 25 | 41 | 91 | 91.00 | ||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 3,278,785,202 | 610,053,239 | 1,120,327,622 | 932,775,617 | 581,944,005 | 3,245,100,483 | 98.97 | ||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13,342,997 | 13,342,997 | 13,342,997 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,915,198,703 | 610,053,239 | 1,058,137,462 | 831,580,069 | 415,322,850 | 2,915,093,620 | 100.00 | ||||||||||
| Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 103,246,053 | 51,022,551 | 42,414,343 | 93,436,894 | 90.50 | ||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 197,256,617 | 58,190,160 | 34,830,000 | 84,911,420 | 177,931,580 | 90.20 | |||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 49,740,832 | 4,000,000 | 2,000,000 | 39,295,392 | 45,295,392 | 91.06 | |||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 90 | 90 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 83 | 83 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 90 | 90 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 90 | 90.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 90 | 90.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 91 | 91.00 | ||||||||||||||||