Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 25 25 50 100 100.00
  Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian SPM Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda
  Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah persen 100 25 25 25 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 3,905,068,733 684,588,097 1,313,218,472 849,380,524 1,035,651,460 3,882,838,553 99.43
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25,496,669 5,125,680 4,850,215 15,492,262 25,468,157 99.89
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,837,315,606 562,619,231 1,034,839,656 622,171,385 617,685,288 2,837,315,560 100.00
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 678,374,788 108,693,946 166,177,694 178,168,794 213,584,116 666,624,550 98.27
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85,719,156 5,371,120 11,660,120 9,843,400 48,398,350 75,272,990 87.81



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 100 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 100 100 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian SPM Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 100 100.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda
  Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 100 100.00