| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian SPM Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 3,905,068,733 | 684,588,097 | 1,313,218,472 | 849,380,524 | 1,035,651,460 | 3,882,838,553 | 99.43 | ||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25,496,669 | 5,125,680 | 4,850,215 | 15,492,262 | 25,468,157 | 99.89 | |||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,837,315,606 | 562,619,231 | 1,034,839,656 | 622,171,385 | 617,685,288 | 2,837,315,560 | 100.00 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 678,374,788 | 108,693,946 | 166,177,694 | 178,168,794 | 213,584,116 | 666,624,550 | 98.27 | ||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85,719,156 | 5,371,120 | 11,660,120 | 9,843,400 | 48,398,350 | 75,272,990 | 87.81 | ||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian SPM Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||