| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib administrasi umum kantor | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Tersedianya BMD sesuai RKBMD | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 2,267,412,150 | 516,285,662 | 728,709,190 | 612,290,483 | 371,313,819 | 2,228,599,154 | 80.58 | ||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9,078,480 | 6,713,280 | 2,365,200 | 9,078,480 | 100.00 | ||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,762,192,763 | 481,055,662 | 647,420,510 | 388,430,179 | 245,286,412 | 1,762,192,763 | 100.00 | ||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 108,885,969 | 2,060,000 | 30,334,240 | 45,843,429 | 20,311,707 | 98,549,376 | 90.51 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 315,045,177 | 22,700,000 | 45,400,000 | 139,242,895 | 80,192,279 | 287,535,174 | 91.27 | ||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 57,364,621 | 10,470,000 | 22,770,000 | 23,158,221 | 56,398,221 | 98.32 | |||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 14,845,140 | 5,554,440 | 9,290,700 | 14,845,140 | 100.00 | ||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib administrasi umum kantor | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Tersedianya BMD sesuai RKBMD | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||