Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 100 100 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase tertib administrasi umum kantor persen 100 100 100 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100 100 100 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100 100 100 100
  Tersedianya BMD sesuai RKBMD
  Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 100 100 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,267,412,150 516,285,662 728,709,190 612,290,483 371,313,819 2,228,599,154 80.58
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,078,480 6,713,280 2,365,200 9,078,480 100.00
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,762,192,763 481,055,662 647,420,510 388,430,179 245,286,412 1,762,192,763 100.00
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 108,885,969 2,060,000 30,334,240 45,843,429 20,311,707 98,549,376 90.51
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315,045,177 22,700,000 45,400,000 139,242,895 80,192,279 287,535,174 91.27
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 57,364,621 10,470,000 22,770,000 23,158,221 56,398,221 98.32
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14,845,140 5,554,440 9,290,700 14,845,140 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 100 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase tertib administrasi umum kantor 100 100 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100 100 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 100 100 100
  Tersedianya BMD sesuai RKBMD
  Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100