Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Anggaran






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Anggaran
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu persen 93,33% 15% 20.30% 26.50% 28% 89.8 96.56
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 93,33% 15 23 24 24.36 86.36 92.86
  Meningkatnya Kualitas Tertib Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
  Persentase Tertib Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah persen 100% 25 25 25 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Anggaran
  Program :
  Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1,678,721,593 36,526,405 170,599,123 11,382,096 175,827,280 5,548,800 278,083,960 878,157,088 1,556,124,752 92.70
    Kegiatan :
    Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1,624,778,499 170,599,123 175,827,280 278,083,960 878,157,088 1,502,667,451 92.48
    Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 53,943,094 36,526,405 11,382,096 5,548,800 53,457,301 99.10



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Anggaran
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu 93,33% 89.8 96.56
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu 93,33% 86.36 92.86
  Meningkatnya Kualitas Tertib Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
  Persentase Tertib Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 100% 100 100.00