Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase pencairan belanja tepat waktu persen 93,33% 16 15 28 33 92 98.92
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar dan tepat waktu persen 93,33% 23 23 23 24 93 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Program :
  Program Pengelolaan Keuangan Daerah 616,615,678 54,105,898 145,589,865 81,561,314 324,299,051 605,556,128 98.21
    Kegiatan :
    Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 616,615,678 54,105,898 145,589,865 81,561,314 324,299,051 605,556,128 98.21



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase pencairan belanja tepat waktu 93,33% 92 98.92
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar dan tepat waktu 93,33% 93 100.00