| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan Dan Penetapan Pendapatan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Penerimaan Pajak daerah | rupiah | 36,566,000,000 | 2,039,945,339 | 2,192,046,112 | 2,170,091,318 | 2,106,870,130 | 2,720,109,262 | 2,595,561,628 | 3,336,341,399 | 2,714,505,778 | 2,734,727,794 | 3,151,539,690 | 3,380,012,718 | 3,388,901,253 | 32,530,652,421 | 88.96 | |||
| Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah | rupiah | 24,433,667,380 | 1,240,531,355 | 830,762,293 | 1,165,158,444 | 1,084,742,112 | 1,458,621,881 | 1,424,048,048 | 2,811,390,785 | 1,227,415,212 | 1,564,035,074 | 1,357,381,438 | 1,448,912,002 | 2,020,973,666 | 17,633,972,310 | 72.17 | |||
| Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100.00 | ||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akuntansi dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pajak Daerah yang Meningkat Penerimaannya | rupiah | 36,566,000,000 | 2,039,945,339 | 2,192,046,112 | 2,170,091,318 | 2,106,870,130 | 2,720,109,262 | 2,595,561,628 | 3,336,341,399 | 2,714,505,778 | 2,734,727,794 | 3,151,539,690 | 3,380,012,718 | 3,388,901,253 | 32,530,652,421 | 88.96 | |||
| Jumlah Retribusi Daerah yang meningkat Penerimaannya | rupiah | 24,433,667,380 | 1,240,531,355 | 830,762,293 | 1,165,158,444 | 1,084,742,112 | 1,458,621,881 | 1,424,048,048 | 2,811,390,785 | 1,227,415,212 | 1,564,035,074 | 1,357,381,438 | 1,448,912,002 | 2,020,973,666 | 17,633,972,310 | 72.17 | |||
| Presentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesusai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100.00 | ||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan Dan Penetapan Pendapatan | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 344,766,910 | ||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 344,766,910 | 22,640,000 | 19,745,000 | 83,625,600 | 33,077,400 | 154,562,521 | 313,650,521 | 90.97 | |||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan Dan Penetapan Pendapatan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Penerimaan Pajak daerah | 36,566,000,000 | 32,530,652,421 | 88.96 | ||||||||||||||||
| Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah | 24,433,667,380 | 17,633,972,310 | 72.17 | ||||||||||||||||
| Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akuntansi dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pajak Daerah yang Meningkat Penerimaannya | 36,566,000,000 | 32,530,652,421 | 88.96 | ||||||||||||||||
| Jumlah Retribusi Daerah yang meningkat Penerimaannya | 24,433,667,380 | 17,633,972,310 | 72.17 | ||||||||||||||||
| Presentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesusai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||