Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Penagihan I






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Penagihan I
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
  Jumlah Penerimaan Pajak daerah rupiah 36,566,000,000 2,039,945,339 2,192,046,112 2,170,091,318 2,106,870,130 2,720,109,262 2,595,561,628 3,336,341,399 2,714,505,778 2,734,727,794 3,151,539,690 3,380,012,718 3,388,901,253 32,530,652,421 88.96
  Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah rupiah 24,433,667,380 1,240,531,355 830,762,293 1,165,158,444 1,084,742,112 1,458,621,881 1,424,048,048 2,811,390,785 1,227,415,212 1,564,035,074 1,357,381,438 1,448,912,002 2,020,973,666 17,633,972,310 72.17
  Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 50 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akuntansi dan Pelaporan
  Jumlah Pajak Daerah yang Meningkat Penerimaannya rupiah 36,566,000,000 2,039,945,339 2,192,046,112 2,170,091,318 2,106,870,130 2,720,109,262 2,595,561,628 3,336,341,399 2,714,505,778 2,734,727,794 3,151,539,690 3,380,012,718 3,388,901,253 32,530,652,421 88.96
  Jumlah Retribusi Daerah yang meningkat Penerimaannya rupiah 24,433,667,380 1,240,531,355 830,762,293 1,165,158,444 1,084,742,112 1,458,621,881 1,424,048,048 2,811,390,785 1,227,415,212 1,564,035,074 1,357,381,438 1,448,912,002 2,020,973,666 17,633,972,310 72.17
  Presentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesusai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 50 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Penagihan I
  Program :
  Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 235,971,630 24,300,000 37,800,000 19,050,000 21,675,000 46,875,000 20,625,000 23,225,000 42,165,900 235,715,900 99.89
    Kegiatan :
    Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 235,971,630 24,300,000 37,800,000 19,050,000 21,675,000 46,875,000 20,625,000 23,225,000 42,165,900 235,715,900 99.89



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Penagihan I
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
  Jumlah Penerimaan Pajak daerah 36,566,000,000 32,530,652,421 88.96
  Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah 24,433,667,380 17,633,972,310 72.17
  Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akuntansi dan Pelaporan
  Jumlah Pajak Daerah yang Meningkat Penerimaannya 36,566,000,000 32,530,652,421 88.96
  Jumlah Retribusi Daerah yang meningkat Penerimaannya 24,433,667,380 17,633,972,310 72.17
  Presentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesusai standar dan tepat waktu 100 100 100.00