Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Badan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 99 99 99.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 99 99 99.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 99 99 99.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor perangkat daerah persen 100 95 95 95.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 97 97 97.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 65 65 65 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Badan
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 3,445,850,548 906,001,100 1,192,877,428 719,297,194 594,033,277 3,412,208,999 99.02
    Kegiatan :
    Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21,192,176 6,048,653 691,057 14,452,466 21,192,176 100.00
    Administrasi keuangan Perangkat Daerah 3,042,367,680 874,235,740 1,096,928,061 643,774,421 417,782,675 3,032,720,897 99.68
    Administrasi umum Perangkat Daerah 115,679,728 33,936,298 75,841,067 109,777,365 94.90
    Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah 227,391,964 31,765,360 48,134,416 69,142,716 60,257,069 209,299,561 92.04
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39,219,000 7,830,000 5,689,000 25,700,000 39,219,000 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 99 99.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 99 99.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 99 99.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor perangkat daerah 100 95 95.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 97 97.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 65 65 100.00