Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Kedaruratan Dan Logistik






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
  Sasaran Program :
  Optimalnya mitigasi, tanggap darurat dan penanggulangan bencana
  Waktu tanggap darurat setelah kejadian bencana jam 72 72 72 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya layanan tanggap darurat bencana
  Jumlah Layanan Tanggap Darurat Bencana Layanan 2 1 1 2 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
  Program :
  Program Penanggulangan Bencana 230,274,305 34,000,000 38,011,230 100,031,780 58,226,000 230,269,010 100.00
    Kegiatan :
    Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 230,274,305 34,000,000 38,011,230 100,031,780 58,226,000 230,269,010 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
  Sasaran Program :
  Optimalnya mitigasi, tanggap darurat dan penanggulangan bencana
  Waktu tanggap darurat setelah kejadian bencana 72 72 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya layanan tanggap darurat bencana
  Jumlah Layanan Tanggap Darurat Bencana 2 2 100.00