| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Inspektorat | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan SPIP | |||||||||||||||||||
| Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP | persen | 53,45 % | 35 | 27 | 56 | 24 | 142 | 267.92 | |||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu | |||||||||||||||||||
| Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur | persen | 71 LHP | 7 | 18 | 14 | 39 | 54.93 | ||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas tindaklanjut hasil pengawasan internal | |||||||||||||||||||
| Persentase hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur | persen | 45,45 Persen | 28 | 9 | 42 | 24 | 103 | 228.89 | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah | |||||||||||||||||||
| Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten | persen | 100% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan | |||||||||||||||||||
| Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan yang efektif untuk tercepaianya tujuan pengawasan | predikat | 5 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 252 | 214 | 287 | 348 | 1,101 | 1101.00 | |||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 252 | 214 | 287 | 348 | 1,101 | 1101.00 | |||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 90% | 252 | 214 | 287 | 348 | 1,101 | 1101.00 | |||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Pengendalian dan Pelaporan Kinerja perangakat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 6 Dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 57 | 55 | 56 | 57 | 225 | 225.00 | |||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100% | 6 | 4 | 10 | 10.00 | |||||||||||||
| Persentase Tertib administrasi umum kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib adminstrasi Kantor | persen | 100% | 79 | 39 | 16 | 173 | 307 | 307.00 | |||||||||||
| Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100% | 4 | 4 | 4.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor | |||||||||||||||||||
| Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100% | 107 | 107 | 207 | 106 | 527 | 527.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100% | 8 | 7 | 7 | 22 | 22.00 | ||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Inspektorat | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1,416,933,580 | 226,934,510 | 211,221,220 | 446,267,380 | 612,638,840 | 1,497,061,950 | 105.66 | ||||||||||
| Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 12,290,800 | 4,413,900 | 4,413,900 | 35.91 | |||||||||||||
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 5,848,849,326 | 1,580,866,627 | 1,241,971,102 | 1,313,962,459 | 905,845,629 | 5,042,645,817 | 86.22 | ||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9,862,879 | 3,595,725 | 3,759,480 | 1,698,110 | 326,945 | 9,380,260 | 95.11 | ||||||||||
| Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,957,863,521 | 1,478,320,879 | 940,322,088 | 1,207,729,785 | 601,139,570 | 4,227,512,322 | 85.27 | ||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 258,667,000 | 111,308,536 | 28,345,634 | 139,654,170 | 53.99 | ||||||||||||
| Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 230,289,506 | 111,308,536 | 28,345,634 | 139,654,170 | 60.64 | ||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 35,240,280 | 5,156,000 | 5,156,000 | 14.63 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 302,196,320 | 50,655,667 | 72,309,464 | 44,581,550 | 102,484,609 | 270,031,290 | 89.36 | ||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,970,000 | 22,474,750 | 11,769,150 | 55,053,100 | 89,297,000 | 99.25 | |||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Inspektorat | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan SPIP | |||||||||||||||||||
| Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP | 53,45 % | 142 | 267.92 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu | |||||||||||||||||||
| Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur | 71 LHP | 39 | 54.93 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas tindaklanjut hasil pengawasan internal | |||||||||||||||||||
| Persentase hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur | 45,45 Persen | 103 | 228.89 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah | |||||||||||||||||||
| Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan | |||||||||||||||||||
| Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan yang efektif untuk tercepaianya tujuan pengawasan | 5 Dokumen | 5 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 1,101 | 1101.00 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 1,101 | 1101.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 90% | 1,101 | 1101.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Pengendalian dan Pelaporan Kinerja perangakat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 6 Dokumen | 6 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 225 | 225.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||
| Persentase Tertib administrasi umum kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib adminstrasi Kantor | 100% | 307 | 307.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100% | 4 | 4.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor | |||||||||||||||||||
| Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur | 100% | 527 | 527.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100% | 22 | 22.00 | ||||||||||||||||