Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas akses dan layanan kesehatan
  Persentase pemenuhan sarana, dan prasarana dan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat persen 100% 30% 50% 85% 100% 100% 100%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
  Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten sesuai standar persen 100% 100% 100% 100%
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 35% 50% 85% 100% 100% 100%
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100% 30% 50% 80% 100% 100% 100%
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 90% 30% 50% 80% 100% 100% 100%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 67% 33% 100% 100% 100%
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100% 33% 67% 67% 100% 100% 100%
  Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100% 100% 100% 100%
  Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100%
  Meningkatnya tertib administrasi umum kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100% 11% 78% 11% 89% 100% 91%
  Meningkatnya tertib ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100% 50% 25% 25% 100% 100%
  Meningkatnya barang kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Sesuai RKPBMD persen 100% 33% 100% 100% 90%


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 61,753,413,499 11,295,098,913 21,462,068,750 14,702,216,764 14,022,956,713 61,482,341,140 99.56
  Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 19,708,631,648 15,907,490,389 15,907,490,389 80.71
    Kegiatan :
    Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota 19,708,631,648 15,907,490,389 15,907,490,389 80.71



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas akses dan layanan kesehatan
  Persentase pemenuhan sarana, dan prasarana dan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 100% 100% 100%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
  Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten sesuai standar 100% 100% 100%
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100% 100% 100%
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 100% 100% 100%
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 90% 100% 100%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 100% 100%
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100% 100% 100%
  Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100% 100% 100%
  Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100%
  Meningkatnya tertib administrasi umum kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100% 100% 91%
  Meningkatnya tertib ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100% 100% 100%
  Meningkatnya barang kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Sesuai RKPBMD 100% 100% 90%