Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 0 25 0 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 0 25 0 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 0 25 0 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 0 25 0 25 25 25 100 100.00
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 0 25 0 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Kketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100 0 25 0 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 0 25 25 25 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 10,952,751,080 1,142,180,351 2,755,786,740 3,897,967,091 42.46
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26,770,680 22,348,128 22,348,128 25.55
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,608,898,816 1,118,835,792 2,555,107,489 3,673,943,281 45.70
    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 282,166,885 46,963,480 46,963,480 15.66
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14,468,850 0.00
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,734,087,959 23,344,559 50,773,243 74,117,802 23.16
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 269,218,380 80,596,400 80,596,400 21.42



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Kketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100 100 100.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00