Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 43 29 29 101 101.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 21 37 21 21 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 80 20 24 24 32 100 25.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 43 29 29 101 101.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 21 37 21 21 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 80 20 24 24 32 100 125.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 75 100 100 133.33
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 85 100 100 117.65
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 80 28 14 14 45 101 126.25


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,395,027,652 408,743,735 758,705,308 463,563,826 721,931,523 2,352,944,392 98.24
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19,260,288 18,775,888 18,775,888 97.48
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,994,722,417 408,743,735 726,170,326 424,365,351 435,442,956 1,994,722,368 100.00
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 117,496,180 2,550,000 19,908,900 90,205,632 112,664,532 95.89
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14,984,000 11,655,000 11,655,000 77.78
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154,506,367 27,434,982 17,589,575 81,067,527 126,092,084 81.61
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94,058,400 2,550,000 1,700,000 84,784,520 89,034,520 94.66



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 101 101.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 80 100 25.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 101 101.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 80 100 125.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 75 100 133.33
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 85 100 117.65
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 80 101 126.25