Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 13.3 9.16 77.54 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 16.96 30.57 30.12 21.11 98.76 98.76
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 13.3 9.16 77.54 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 32 21.58 41.24 94.82 94.82
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor persen 100 21 33.99 38.38 93.37 93.37
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 12.84 60.69 98.53 98.53


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,068,090,360 324,792,950 681,991,195 461,103,087 552,621,278 2,020,508,510 97.70
    Kegiatan :
    Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,288,810 9,288,810 9,288,810 100.00
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,536,502,828 324,792,950 546,269,839 322,103,052 324,348,862 1,517,514,703 98.76
    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 795,000 795,000 795,000 100.00
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 193,664,366 62,749,000 41,019,800 79,868,290 183,637,090 94.82
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera 266,574,456 56,628,356 89,951,905 102,321,491 248,901,752 93.37
    Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60,628,900 14,913,000 8,028,330 36,794,025 59,735,355 98.53



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 100 98.76 98.76
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 94.82 94.82
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor 100 93.37 93.37
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 98.53 98.53