Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
  Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia jenis 29 20 9 29 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum
  Jumleh jenis makanan /minumna dan logistik satpol pp jenis 3 2 1 3 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia jenis 7 4 3 7 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah dokumen 59 40 19 59 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik
  jumlah kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi Bulan 12 3 3 3 3 12 100.00
  Terpenuhinya pembayaran Jasa tenaga bantu satpol pp
  Jumlah jasa tenaga bantu yang terbayarkan Bulan 12 3 3 3 3 12 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin unit 12 9 3 12 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 101,819,588 53,603,954 48,205,100 101,809,054 99.99
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,215,108 5,660,600 4,553,600 10,214,200 99.99
    Penyediaan bahan logistik kantor 19,776,000 8,745,000 11,022,000 19,767,000 99.95
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,028,180 1,918,200 2,109,700 4,027,900 99.99
    Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD 67,800,300 37,280,154 30,519,800 67,799,954 100.00
  Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah 560,929,000 5,911,000 555,018,000 560,929,000 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8,929,000 5,911,000 3,018,000 8,929,000 100.00
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 552,000,000 552,000,000 552,000,000 100.00
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah 58,806,562 21,881,800 36,637,370 58,519,170 99.51
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan 58,806,562 21,881,800 36,637,370 58,519,170 99.51



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
  Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 29 29 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum
  Jumleh jenis makanan /minumna dan logistik satpol pp 3 3 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia 7 7 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 59 59 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik
  jumlah kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 12 12 100.00
  Terpenuhinya pembayaran Jasa tenaga bantu satpol pp
  Jumlah jasa tenaga bantu yang terbayarkan 12 12 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin 12 12 100.00