Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Mbps 5 5 5 100.00
  Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor
  Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor jenis 2 2 2 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor jenis 1 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia jenis 3 3 3 100.00
  Terpenuhinya Makanan dan Minuman
  Jumlah Jenis makan minum yang tersedia jenis 2 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
  Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah laporan 2 2 2 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 90.1 90.1 90.10
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terbayarnya Pajak kendaraan bermotor
  Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan Pajaknya unit 79 72 72 91.14
  Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi jenis 1 1 1 100.00
  Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Layanan 1 1 1 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  Jumlah Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian laporan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100%


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147,659,000 135,454,000 135,454,000 91.73
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,534,000 1,379,000 1,379,000 89.90
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 146,125,000 134,075,000 134,075,000 91.75
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 173,217,640 166,135,140 166,135,140 95.91
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30,428,380 24,851,380 24,851,380 81.67
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,110,420 13,110,420 13,110,420 100.00
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55,170,000 55,170,000 55,170,000 100.00
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73,509,444 73,003,340 73,003,340 99.31
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104,725,000 94,354,060 94,354,060 90.10
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 87,725,000 77,504,060 77,504,060 88.35
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17,000,000 16,850,000 16,850,000 99.12
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5 5 100.00
  Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor
  Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 2 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia 3 3 100.00
  Terpenuhinya Makanan dan Minuman
  Jumlah Jenis makan minum yang tersedia 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
  Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah 2 2 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 90.1 90.10
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terbayarnya Pajak kendaraan bermotor
  Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan Pajaknya 79 72 91.14
  Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1 100.00
  Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 1 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  Jumlah Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 1 100%