| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Mbps | 5 | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||
| Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | jenis | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia | jenis | 3 | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Makanan dan Minuman | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis makan minum yang tersedia | jenis | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah | laporan | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 90.1 | 90.1 | 90.10 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terbayarnya Pajak kendaraan bermotor | |||||||||||||||||||
| Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan Pajaknya | unit | 79 | 72 | 72 | 91.14 | ||||||||||||||
| Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Layanan | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 147,659,000 | 135,454,000 | 135,454,000 | 91.73 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1,534,000 | 1,379,000 | 1,379,000 | 89.90 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 146,125,000 | 134,075,000 | 134,075,000 | 91.75 | |||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 173,217,640 | 166,135,140 | 166,135,140 | 95.91 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30,428,380 | 24,851,380 | 24,851,380 | 81.67 | |||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13,110,420 | 13,110,420 | 13,110,420 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 55,170,000 | 55,170,000 | 55,170,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 73,509,444 | 73,003,340 | 73,003,340 | 99.31 | |||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 104,725,000 | 94,354,060 | 94,354,060 | 90.10 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 87,725,000 | 77,504,060 | 77,504,060 | 88.35 | |||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 17,000,000 | 16,850,000 | 16,850,000 | 99.12 | |||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Makanan dan Minuman | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis makan minum yang tersedia | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 90.1 | 90.10 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terbayarnya Pajak kendaraan bermotor | |||||||||||||||||||
| Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan Pajaknya | 79 | 72 | 91.14 | ||||||||||||||||
| Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||