Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Analis Keuangan Pusat/Daerah






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Keuangan Pusat/Daerah
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah
  Jumlah Pegawai Yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya orang 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 100%
  Tersusunnya Catatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun laporan 1 1 1 100%


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Keuangan Pusat/Daerah
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,681,044,652 1,681,044,652 1,681,044,652 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,676,044,652 1,676,044,652 1,676,044,652 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Analis Keuangan Pusat/Daerah
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah
  Jumlah Pegawai Yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya 23 23 100%
  Tersusunnya Catatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 1 100%