| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Izin perizinan dan non perizinan yang sesuai standar prosedur | dokumen | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya keterpaduan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Fasilitas/ Insentif Daerah yang ditetapkan secara terpadu | dokumen | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00 | |||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 79,428,383 | 20,358,039 | 19,803,204 | 39,108,862 | 79,270,105 | 99.80 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 25,340,168 | 6,629,739 | 8,310,904 | 10,368,922 | 25,309,565 | 99.88 | |||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Izin perizinan dan non perizinan yang sesuai standar prosedur | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya keterpaduan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Fasilitas/ Insentif Daerah yang ditetapkan secara terpadu | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||