Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah PD
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
  Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD laporan 1 1 1 100.00
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia jenis 1 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia jenis 2 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 3 1 1 1 3 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jenis 1 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dokumen 179 10 15 30 10 10 25 10 20 25 10 14 0 179 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dokumen 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola surat 160 10 30 10 10 10 10 10 10 30 10 10 10 160 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi Paket 2 1 1 2 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih m2 600 600 600 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia jenis 27 20 7 27 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit 7 4 3 7 100.00
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit 7 4 3 7 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara unit 6 3 3 6 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 853,635 853,635 853,635 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 853,635 853,635 853,635 74.00
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 107,118,259 16,365,540 22,136,040 27,639,270 34,722,030 100,862,880 94.16
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 1,054,500 1,054,500 1,054,500 100.00
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14,150,000 3,755,000 10,395,000 14,150,000 74.85
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16,407,090 2,557,440 4,555,440 3,256,000 10,368,880 91.63
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratiran Perundang-undangan 932,400 480,000 360,000 840,000 52.55
    Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74,574,269 13,808,100 13,345,600 26,585,270 20,710,530 74,449,500 64.31
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 537,641,836 87,100,000 92,685,555 175,455,670 94,319,283 449,560,508 83.62
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 288,600 288,600 288,600 100.00
    Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 6,874,012 1,835,531 1,255,670 2,801,483 5,892,684 82.15
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 523,031,790 87,100,000 87,100,000 174,200,000 87,531,790 352,386,010 67.24
    Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,447,434 3,461,424 3,986,010 7,447,434 64.59
  Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 35,586,033 2,775,000 8,300,000 14,483,680 25,558,680 71.82
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34,126,033 2,775,000 8,300,000 13,023,680 24,098,680 61.40
    Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 1,460,000 1,460,000 1,460,000 35.96



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah PD
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
  Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 1 1 100.00
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia 3 3 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 179 179 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 47 47 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola 160 160 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi 2 2 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih 600 600 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia 27 27 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara 7 7 100.00
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara 7 7 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara 6 6 100.00