| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD | |||||||||||||||||||
| Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | |||||||||||||||||||
| Jumlah pakaian dinas yang tersedia | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib persuratan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola | jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| Meningkatnya kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
| Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya layanan kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
| Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up | orang | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | |||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Peningkatan Kapasitas DPRD | 1,172,231,400 | 672,888,000 | 428,154,000 | 1,101,042,000 | 93.93 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pendalaman Tugas DPRD | 1,172,231,400 | 672,888,000 | 428,154,000 | 1,101,042,000 | 93.93 | ||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1,209,389,000 | 582,000,000 | 613,974,800 | 1,195,974,800 | 98.89 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1,209,389,000 | 582,000,000 | 613,974,800 | 1,195,974,800 | 98.89 | ||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 451,596,960 | 70,100,000 | 185,332,070 | 125,852,620 | 381,284,690 | 84.43 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 160,866,360 | 22,100,000 | 63,252,070 | 45,291,620 | 130,643,690 | 81.21 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 290,730,600 | 48,000,000 | 122,080,000 | 80,561,000 | 250,641,000 | 86.21 | |||||||||||
| Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 577,666,000 | 518,248,940 | 518,248,940 | 89.71 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pelaksanaan Medical Check up DPRD | 577,666,000 | 518,248,940 | 518,248,940 | 89.71 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD | |||||||||||||||||||
| Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | |||||||||||||||||||
| Jumlah pakaian dinas yang tersedia | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib persuratan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
| Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya layanan kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
| Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up | 45 | 45 | 100 | ||||||||||||||||