Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pustakawan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Pustakawan
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD
  Persentase Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang infrastruktur
  Jumlah laporan layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang infrastruktur laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Pustakawan
  Kegiatan :
  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 494,651,800 218,130,700 104,828,500 171,088,800 494,048,000 99.88
    Sub-Kegiatan :
    Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur 494,651,800 218,130,700 104,828,500 171,088,800 494,048,000 99.88



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Pustakawan
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD
  Persentase Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang infrastruktur
  Jumlah laporan layanan kesekretariatan untuk pengawasan DPRD bidang infrastruktur 1 1 100