Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran
  Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD
  Jumlah laporan rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani laporan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas sumber daya ASN
  Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi yang Terpenuhi jenis 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2
  Kegiatan :
  Pembahasan Kebijakan Anggaran 2,045,662,589 345,987,155 897,830,655 828,848,693 2,072,666,503 101.32
    Sub-Kegiatan :
    Pembahasan APBD 2,045,662,589 345,987,155 897,830,655 828,848,693 2,072,666,503 101.32
  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 74,252,671 19,216,100 29,127,970 48,344,070 65.11
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34,678,840 13,108,397 3,600,000 23,430,530 40,138,927 115.74
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 21,826,980 14,941,100 2,202,020 17,143,120 78.54
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17,746,851 675,000 3,495,420 4,170,420 23.50
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24,975,756,948 5,222,430,492 6,518,394,882 5,015,231,009 5,722,149,782 22,478,206,165 90.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24,955,507,960 5,222,430,492 6,518,394,882 5,015,231,009 5,716,187,372 22,472,243,755 90.05
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20,248,988 5,962,410 5,962,410 29.45
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 149,632,000 13,108,397 87,810,279 100,918,676 67.44
    Sub-Kegiatan :
    Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 149,632,000 13,108,397 87,810,279 100,918,676 67.44
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,720,066,256 390,187,818 326,595,798 1,239,438,257 1,956,221,873 113.73
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22,930,380 16,252,300 17,385,200 33,637,500 146.69
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60,907,076 59,006,100 22,541,430 81,547,530 133.89
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,636,228,800 390,187,818 251,337,398 1,199,511,627 1,841,036,843 112.52
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357,916,400 28,703,852 75,069,824 81,787,118 185,560,794 51.84
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 357,916,400 28,703,852 75,069,824 81,787,118 185,560,794 51.84



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran
  Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD
  Jumlah laporan rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani 2 2 100
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas sumber daya ASN
  Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia 100 100 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia 100 100 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi yang Terpenuhi 5 5 100