| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran | |||||||||||||||||||
| Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani | laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas sumber daya ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi yang Terpenuhi | jenis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | |||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2 | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pembahasan Kebijakan Anggaran | 2,045,662,589 | 345,987,155 | 897,830,655 | 828,848,693 | 2,072,666,503 | 101.32 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pembahasan APBD | 2,045,662,589 | 345,987,155 | 897,830,655 | 828,848,693 | 2,072,666,503 | 101.32 | |||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 74,252,671 | 19,216,100 | 29,127,970 | 48,344,070 | 65.11 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 34,678,840 | 13,108,397 | 3,600,000 | 23,430,530 | 40,138,927 | 115.74 | |||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 21,826,980 | 14,941,100 | 2,202,020 | 17,143,120 | 78.54 | ||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17,746,851 | 675,000 | 3,495,420 | 4,170,420 | 23.50 | ||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 24,975,756,948 | 5,222,430,492 | 6,518,394,882 | 5,015,231,009 | 5,722,149,782 | 22,478,206,165 | 90.00 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 24,955,507,960 | 5,222,430,492 | 6,518,394,882 | 5,015,231,009 | 5,716,187,372 | 22,472,243,755 | 90.05 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 20,248,988 | 5,962,410 | 5,962,410 | 29.45 | |||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 149,632,000 | 13,108,397 | 87,810,279 | 100,918,676 | 67.44 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 149,632,000 | 13,108,397 | 87,810,279 | 100,918,676 | 67.44 | ||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1,720,066,256 | 390,187,818 | 326,595,798 | 1,239,438,257 | 1,956,221,873 | 113.73 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 22,930,380 | 16,252,300 | 17,385,200 | 33,637,500 | 146.69 | ||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60,907,076 | 59,006,100 | 22,541,430 | 81,547,530 | 133.89 | ||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1,636,228,800 | 390,187,818 | 251,337,398 | 1,199,511,627 | 1,841,036,843 | 112.52 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 357,916,400 | 28,703,852 | 75,069,824 | 81,787,118 | 185,560,794 | 51.84 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 357,916,400 | 28,703,852 | 75,069,824 | 81,787,118 | 185,560,794 | 51.84 | |||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran | |||||||||||||||||||
| Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas sumber daya ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi yang Terpenuhi | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||