Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 100
  Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu laporan 4 1 1 1 1 4 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,915,198,703 610,053,239 1,058,137,462 831,580,069 415,322,850 2,913,740,980 99.95
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,913,846,063
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 1,352,640



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 40 100
  Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu 4 4 100.00