| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 25 | 25 | 15 | 25 | 90 | 90.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00 | |||
| Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00 | |||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 25 | 25 | 41 | 91 | 91.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin | unit | 30 | 3 | 1 | 23 | 27 | 90.00 | ||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | unit | 8 | 8 | 8 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 197,256,617 | 58,190,160 | 34,830,000 | 84,911,420 | 177,931,580 | 90.20 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 175,607,626 | 58,190,160 | 26,400,000 | 76,796,420 | 161,386,580 | 91.90 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21,648,991 | 8,430,000 | 8,115,000 | 16,545,000 | 76.42 | ||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 49,740,832 | 4,000,000 | 2,000,000 | 39,295,392 | 45,295,392 | 91.06 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan | 45,600,832 | 4,000,000 | 2,000,000 | 35,155,392 | 41,155,392 | 90.25 | |||||||||||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4,140,000 | 4,140,000 | 4,140,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 90 | 90.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 91 | 91.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin | 30 | 27 | 90.00 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | 8 | 8 | 100.00 | ||||||||||||||||