Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 15 25 90 90.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
  Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 41 91 91.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin unit 30 3 1 23 27 90.00
  Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara unit 8 8 8 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197,256,617 58,190,160 34,830,000 84,911,420 177,931,580 90.20
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 175,607,626 58,190,160 26,400,000 76,796,420 161,386,580 91.90
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21,648,991 8,430,000 8,115,000 16,545,000 76.42
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49,740,832 4,000,000 2,000,000 39,295,392 45,295,392 91.06
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan 45,600,832 4,000,000 2,000,000 35,155,392 41,155,392 90.25
    Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4,140,000 4,140,000 4,140,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 90 90.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100.00
  Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
  Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 91 91.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin 30 27 90.00
  Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara 8 8 100.00