Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Perencana






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2 1 0.5 0.5 2 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dokumen 2 1 0.5 0.5 2 100.00
  Meningkatnya kualitas Dokumen perubahan Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dokumen 2 2 2 100.00
  Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah
  Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 2 2 2 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Kegiatan :
  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25,496,669 5,125,680 4,850,215 15,492,262 25,468,157 99.89
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah 5,292,402 2,324,600 1,925,800 1,042,002 5,292,402 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 6,947,057 2,801,080 2,924,415 1,194,550 6,920,045 99.61
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 7,615,710 7,614,810 7,614,810 99.99
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,641,500 5,640,900 5,640,900 99.99



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 2 2 100.00
  Meningkatnya kualitas Dokumen perubahan Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 2 100.00
  Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah
  Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 2 100.00