| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 100.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | dokumen | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 100.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Dokumen perubahan Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Perencana | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25,496,669 | 5,125,680 | 4,850,215 | 15,492,262 | 25,468,157 | 99.89 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah | 5,292,402 | 2,324,600 | 1,925,800 | 1,042,002 | 5,292,402 | 100.00 | |||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD | 6,947,057 | 2,801,080 | 2,924,415 | 1,194,550 | 6,920,045 | 99.61 | |||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | 7,615,710 | 7,614,810 | 7,614,810 | 99.99 | |||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5,641,500 | 5,640,900 | 5,640,900 | 99.99 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Dokumen perubahan Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||