| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian SPM Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | orang | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 100.00 | |||
| Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,837,315,606 | 562,619,231 | 1,034,839,656 | 622,171,385 | 617,685,288 | 2,837,315,560 | 100.00 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,833,000,710 | 562,619,231 | 1,034,839,656 | 617,856,535 | 617,685,288 | 2,833,000,710 | 100.00 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4,314,896 | 4,314,850 | 4,314,850 | 100.00 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian SPM Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 41 | 41 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||