Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Persuratan
  Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat laporan 3 3 3 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik
  Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik yang disediakan laporan 7 1 2 2 2 7 100.00
  Terpenuhinya Jasa Pelayanan umum kantor
  Tersedianya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai standar laporan 4 1 1 1 1 4 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah persen 100 25 25 25 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 678,374,788 108,693,946 166,177,694 178,168,794 213,584,116 666,624,550 98.27
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 577,200 577,200 577,200 100.00
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 182,497,588 25,293,946 41,077,694 54,768,794 61,206,916 182,347,350 99.92
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 495,300,000 83,400,000 125,100,000 123,400,000 151,800,000 483,700,000 97.66
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 278,162,514 7,903,800 95,415,322 34,346,730 140,491,444 278,157,296 100.00
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85,719,156 5,371,120 11,660,120 9,843,400 48,398,350 75,272,990 87.81



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Persuratan
  Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 3 3 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik
  Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik yang disediakan 7 7 100.00
  Terpenuhinya Jasa Pelayanan umum kantor
  Tersedianya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai standar 4 4 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 100 100.00