Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar dan Tepat Waktu
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2 2 2 2 100
  Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dokumen 1 1 1 1 1 100
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianyanya Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan kooridinasi Penyusunan laporan Akhir Tahun SKPD laporan 2 2 2 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,078,480 6,713,280 2,365,200 9,078,480 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4,765,680 4,315,680 450,000 4,765,680 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4,312,800 2,397,600 1,915,200 4,312,800 100.00
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,762,192,763 481,055,662 647,420,510 388,430,179 24,586,412 1,541,492,763 87.48
    Sub-Kegiatan :
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3,419,095 2,319,745 1,099,350 3,419,095 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar dan Tepat Waktu
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2 100
  Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1 100
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianyanya Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan kooridinasi Penyusunan laporan Akhir Tahun SKPD 2 2 100