Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Perencana 1






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana 1
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah
  Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 1 1 2 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
  jumlah hasil analisis Kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah laporan 2 1 1 2 100.00
  Tersedianya laporan hasil Konsultasi Publik
  Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Berita Acara 1 1 1 100.00
  Tersedianya laporan hasil Forum SKPD/Lintas SKPD
  Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Berita Acara 26 26 26 100.00
  Tersedianya laporan hasil Musrenbang Kabupaten
  Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Berita Acara 1 1 1 100.00
  Tersedianya Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
  Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan Usulan 515 515 515 100.00
  Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu
  Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun dokumen 3 1 1 1 3 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana 1
  Kegiatan :
  Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 290,516,700 29,423,200 33,958,500 213,648,365 277,030,065 95.36
    Sub-Kegiatan :
    Analisis kondisi daera, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah 11,586,060 10,250,740 10,250,740 88.47
    Pelaksanaan Konsultasi Publik 5,550,060 5,528,220 5,528,220 99.61
    Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 7,629,120 6,750,000 6,750,000 88.48
    Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 48,466,310 4,000,000 23,650,000 20,671,000 48,321,000 99.70
    Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 8,951,460 2,195,000 3,558,500 1,186,000 6,939,500 77.52
    Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 208,333,690 23,228,200 3,558,500 175,220,405 202,007,105 96.96



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Perencana 1
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah
  Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 2 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
  jumlah hasil analisis Kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah 2 2 100.00
  Tersedianya laporan hasil Konsultasi Publik
  Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 1 100.00
  Tersedianya laporan hasil Forum SKPD/Lintas SKPD
  Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 26 26 100.00
  Tersedianya laporan hasil Musrenbang Kabupaten
  Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 1 100.00
  Tersedianya Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
  Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 515 515 100.00
  Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu
  Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun 3 3 100.00