Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bidang Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 93,33% 15 23 24 24 86 92.47
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersusunnya KUA dan PPAS
  Jumlah KUA dan PPAS yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 1 1 2 100.00
  Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 2 2 100.00
  Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
  Jumlah Regulasi Pengelolaan Keuangan dokumen 2 2 2 100.00
  Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
  Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota orang 150 17 150 167 334.00
  Meningkatnya Kualitas Tertib Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
  Persentase Tertib Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah persen 100% 25 25 25 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran
  Kegiatan :
  Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 549,695,823 6,867,993 8,169,060 82,471,960 433,869,816 531,378,829 96.67
    Sub-Kegiatan :
    Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 87,233,214 32,689,260 51,989,292 84,678,552 163.68
    Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 92,746,551 90,570,145 90,570,145 97.65
    Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran 87,081,844 6,867,993 8,169,060 3,150,000 67,500,521 85,687,574 98.40
    Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 282,634,214 46,632,700 223,809,858 270,442,558 95.69
  Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 53,943,094 36,526,405 11,382,096 5,548,800 53,457,301 99.10



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bidang Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu 93,33% 86 92.47
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersusunnya KUA dan PPAS
  Jumlah KUA dan PPAS yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 2 100.00
  Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 2 100.00
  Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
  Jumlah Regulasi Pengelolaan Keuangan 2 2 100.00
  Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
  Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 150 167 334.00
  Meningkatnya Kualitas Tertib Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
  Persentase Tertib Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 100% 100 100.00