| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar dan tepat waktu | persen | 93,33% | 23 | 23 | 24 | 24 | 94 | 101.08 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | dokumen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||||||
| Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | dokumen | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00 | |||
| Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | dokumen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||||||
| Terlaksananya Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | laporan | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00 | |||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 253,917,465 | 36,377,498 | 55,766,884 | 55,808,580 | 104,148,109 | 252,101,071 | 99.28 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD | 34,689,270 | 3,997,122 | 7,278,852 | 23,004,326 | 34,280,300 | 98.82 | |||||||||||
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 33,764,430 | 4,700,000 | 10,076,670 | 9,429,030 | 9,400,000 | 33,605,700 | 99.53 | ||||||||||
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 51,133,890 | 9,620,592 | 14,643,514 | 11,456,700 | 14,321,556 | 50,042,362 | 97.87 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 134,329,875 | 22,056,906 | 27,049,578 | 27,643,998 | 57,422,227 | 134,172,709 | 99.88 | ||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar dan tepat waktu | 93,33% | 94 | 101.08 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||