Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bidang Perbendaharaan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar dan tepat waktu persen 93,33% 23 23 24 24 94 101.08
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD
  Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dokumen 4 1 1 1 1 4 100.00
  Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dokumen 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dokumen 4 1 1 1 1 4 100.00
  Terlaksananya Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
  Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) laporan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
  Kegiatan :
  Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 253,917,465 36,377,498 55,766,884 55,808,580 104,148,109 252,101,071 99.28
    Sub-Kegiatan :
    Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD 34,689,270 3,997,122 7,278,852 23,004,326 34,280,300 98.82
    Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 33,764,430 4,700,000 10,076,670 9,429,030 9,400,000 33,605,700 99.53
    Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 51,133,890 9,620,592 14,643,514 11,456,700 14,321,556 50,042,362 97.87
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 134,329,875 22,056,906 27,049,578 27,643,998 57,422,227 134,172,709 99.88



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar dan tepat waktu 93,33% 94 101.08
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD
  Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4 4 100.00
  Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 12 100.00
  Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 4 4 100.00
  Terlaksananya Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
  Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 12 100.00