Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bidang Akuntansi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Akuntansi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
  Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dokumen 2 1 1 2 100.00
  Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dokumen 2 1 1 1 1 4 100.00
  Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
  Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota orang 112 50 50 44.64
  Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
  Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah laporan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
  Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban dokumen 166 83 83 166 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Akuntansi
  Kegiatan :
  Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 276,717,628 12,000,000 52,428,143 38,966,130 121,927,532 225,321,805 81.43
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 27,930,930 11,474,400 15,926,130 27,400,530 98.10
    Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 52,957,634 13,927,392 13,927,392 26.30
    Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 65,612,224 54,201,296 54,201,296 82.61
    Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 83,720,995 6,000,000 26,535,911 14,040,000 36,720,984 83,296,895 99.49
    Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 46,495,846 6,000,000 14,417,832 9,000,000 17,077,860 46,495,692 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bidang Akuntansi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu 100% 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
  Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 2 2 100.00
  Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 2 4 100.00
  Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
  Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 112 50 44.64
  Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
  Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 12 12 100.00
  Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
  Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 166 166 100.00