Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Potensi Pendapatan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Potensi Pendapatan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akuntansi dan Pelaporan
  Jumlah Pajak Daerah yang Meningkat Penerimaannya rupiah 36,566,000,000 2,039,945,339 2,192,046,112 2,170,091,318 2,106,870,130 2,720,109,262 2,595,561,628 3,336,341,399 2,714,505,778 2,734,727,794 3,151,539,690 3,380,012,718 3,388,901,253 32,530,652,421 88.96
  Jumlah Retribusi Daerah yang meningkat Penerimaannya rupiah 24,433,667,380 1,240,531,355 830,762,293 1,165,158,444 1,084,742,112 1,458,621,881 1,424,048,048 2,811,390,785 1,227,415,212 1,564,035,074 1,357,381,438 1,448,912,002 2,020,973,666 17,633,972,310 72.17
  Presentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesusai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 50 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah
  Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah dokumen 2 1 1 2 100.00
  Meningkatnya Kualitas Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
  Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah dokumen 2 1 1 2 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Potensi Pendapatan
  Kegiatan :
  Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 280,242,886 22,640,000 19,745,000 83,625,600 2,115,000 96,758,236 224,883,836 80.25
    Sub-Kegiatan :
    Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 41,277,400 30,962,400 7,395,000 38,357,400 92.93
    Penetapan Wajib Pajak Daerah 280,242,886 22,640,000 19,745,000 83,625,600 2,115,000 96,758,236 224,883,836 80.25



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Potensi Pendapatan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akuntansi dan Pelaporan
  Jumlah Pajak Daerah yang Meningkat Penerimaannya 36,566,000,000 32,530,652,421 88.96
  Jumlah Retribusi Daerah yang meningkat Penerimaannya 24,433,667,380 17,633,972,310 72.17
  Presentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesusai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah
  Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 2 100.00
  Meningkatnya Kualitas Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
  Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 2 100.00