| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor perangkat daerah | persen | 100 | 95 | 95 | 95.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksanannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 85 | 27 | 57 | 84 | 98.82 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | 2 | 2 | 58 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan/Material | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 28 | 28 | 28 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 97 | 97 | 97.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 2 | 2 | 2 | 96 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Persuratan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 2 | 2 | 2 | 89 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 1 | 1 | 1 | 92 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 65 | 65 | 65 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional dan Perizinan kendaraan Dinas | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | unit | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | unit | 18 | 7 | 11 | 18 | 100.00 | |||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi umum Perangkat Daerah | 115,679,728 | 33,936,298 | 75,841,067 | 109,777,365 | 94.90 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | 67,798,100 | 26,515,510 | 40,925,571 | 67,441,081 | 99.47 | ||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13,053,595 | 7,509,473 | 7,509,473 | 57.53 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan/Material | 9,958,032 | 2,986,788 | 6,970,023 | 9,956,811 | 99.99 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 24,870,000 | 4,434,000 | 20,436,000 | 24,870,000 | 100.00 | ||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 227,391,964 | 31,765,360 | 48,134,416 | 69,142,716 | 60,257,069 | 209,299,561 | 92.04 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 84,591,964 | 19,865,360 | 12,434,416 | 24,092,716 | 24,557,069 | 80,949,561 | 95.69 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 112,200,000 | 9,350,000 | 28,050,000 | 34,850,000 | 28,050,000 | 100,300,000 | 89.39 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 30,600,000 | 2,550,000 | 7,650,000 | 10,200,000 | 7,650,000 | 28,050,000 | 91.67 | ||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 39,219,000 | 7,830,000 | 5,689,000 | 25,700,000 | 39,219,000 | 100.00 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan | 19,279,000 | 3,200,000 | 5,689,000 | 10,390,000 | 19,279,000 | 100.00 | |||||||||||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19,940,000 | 4,630,000 | 15,310,000 | 19,940,000 | 100.00 | ||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor perangkat daerah | 100 | 95 | 95.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksanannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 85 | 84 | 98.82 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 | 2 | 58 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan/Material | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 28 | 28 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 97 | 97.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 | 2 | 96 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Persuratan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 | 2 | 89 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 92 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 65 | 65 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional dan Perizinan kendaraan Dinas | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | 18 | 18 | 100.00 | ||||||||||||||||