Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor perangkat daerah persen 100 95 95 95.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksanannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 85 27 57 84 98.82
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 3 2 2 58
  Terpenuhinya Kebutuhan Bahan/Material
  Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 28 28 28 100.00
  Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 2 2 2 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 97 97 97.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 2 2 2 96
  Meningkatnya Tertib Persuratan
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 2 2 2 89
  Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Umum Kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 1 1 1 92
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 65 65 65 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional dan Perizinan kendaraan Dinas
  Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 1 1 1 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara unit 18 7 11 18 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi umum Perangkat Daerah 115,679,728 33,936,298 75,841,067 109,777,365 94.90
    Sub-Kegiatan :
    Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 67,798,100 26,515,510 40,925,571 67,441,081 99.47
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,053,595 7,509,473 7,509,473 57.53
    Penyediaan Bahan/Material 9,958,032 2,986,788 6,970,023 9,956,811 99.99
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24,870,000 4,434,000 20,436,000 24,870,000 100.00
  Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah 227,391,964 31,765,360 48,134,416 69,142,716 60,257,069 209,299,561 92.04
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84,591,964 19,865,360 12,434,416 24,092,716 24,557,069 80,949,561 95.69
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 112,200,000 9,350,000 28,050,000 34,850,000 28,050,000 100,300,000 89.39
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30,600,000 2,550,000 7,650,000 10,200,000 7,650,000 28,050,000 91.67
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39,219,000 7,830,000 5,689,000 25,700,000 39,219,000 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan 19,279,000 3,200,000 5,689,000 10,390,000 19,279,000 100.00
    Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19,940,000 4,630,000 15,310,000 19,940,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor perangkat daerah 100 95 95.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksanannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85 84 98.82
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 2 58
  Terpenuhinya Kebutuhan Bahan/Material
  Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 28 28 100.00
  Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 2 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 97 97.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 2 96
  Meningkatnya Tertib Persuratan
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 2 89
  Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Umum Kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1 92
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 65 65 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional dan Perizinan kendaraan Dinas
  Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 1 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara 18 18 100.00