| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | orang | 19 | 19 | 19 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jenis | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | laporan | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 100.00 | ||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | laporan | 50 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100.00 | ||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Kantor | unit | 47 | 47 | 47 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | jenis | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 1 | 1 | 1 | 91 % | ||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | unit | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 100.00 | ||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Kantor Yang Terpelihara | unit | 16 | 8 | 8 | 16 | 100.00 | |||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 135,966,399 | 5,782,600 | 17,322,690 | 58,381,660 | 56,958,444 | 138,445,394 | 101.82 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,718,000 | 1,718,000 | 1,718,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20,352,000 | 6,528,000 | 13,824,000 | 20,352,000 | 100.00 | ||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10,131,589 | 2,532,870 | 10,098,699 | 12,631,569 | 124.68 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 3,240,000 | 1,080,000 | 2,160,000 | 3,240,000 | 100.00 | ||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10,927,630 | 5,463,820 | 5,462,805 | 10,926,625 | 99.99 | ||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 89,597,200 | 5,782,600 | 58,381,660 | 25,412,940 | 89,577,200 | 99.98 | |||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 14,860,680 | 14,860,680 | 14,860,680 | 100.00 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya | 14,860,680 | 14,860,680 | 14,860,680 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 154,057,841 | 17,316,813 | 32,615,779 | 51,070,317 | 39,669,538 | 140,672,447 | 91.31 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30,431,291 | 7,116,813 | 2,015,779 | 10,270,317 | 7,842,988 | 27,245,897 | 89.53 | ||||||||||
| Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | 123,626,550 | 10,200,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 31,826,550 | 113,426,550 | 91.75 | ||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 36,462,800 | 21,951,668 | 14,155,326 | 36,106,994 | 99.02 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 20,737,800 | 9,800,000 | 10,582,000 | 20,382,000 | 98.28 | ||||||||||||
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15,725,000 | 12,151,668 | 3,573,326 | 15,724,994 | 100.00 | ||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 19 | 19 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 20 | 20 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 50 | 50 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Kantor | 47 | 47 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 1 | 1 | 91 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Kantor Yang Terpelihara | 16 | 16 | 100.00 | ||||||||||||||||