Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
  Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan orang 19 19 19 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia jenis 1 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia jenis 2 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 2 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jenis 2 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia jenis 1 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah laporan 20 5 10 5 20 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah laporan 50 20 10 20 50 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor
  Jumlah Jenis Alat Kantor unit 47 47 47 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi jenis 2 2 2 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih m2 1 1 1 91 %
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit 5 2 2 1 5 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah Paket Peralatan Kantor Yang Terpelihara unit 16 8 8 16 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6,650,000 6,650,000 6,650,000 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 6,650,000 6,650,000 6,650,000 100.00
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 135,966,399 5,782,600 17,322,690 58,381,660 56,958,444 138,445,394 101.82
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,718,000 1,718,000 1,718,000 100.00
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20,352,000 6,528,000 13,824,000 20,352,000 100.00
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,131,589 2,532,870 10,098,699 12,631,569 124.68
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3,240,000 1,080,000 2,160,000 3,240,000 100.00
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,927,630 5,463,820 5,462,805 10,926,625 99.99
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 89,597,200 5,782,600 58,381,660 25,412,940 89,577,200 99.98
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14,860,680 14,860,680 14,860,680 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya 14,860,680 14,860,680 14,860,680 100.00
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 154,057,841 17,316,813 32,615,779 51,070,317 39,669,538 140,672,447 91.31
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30,431,291 7,116,813 2,015,779 10,270,317 7,842,988 27,245,897 89.53
    Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor 123,626,550 10,200,000 30,600,000 40,800,000 31,826,550 113,426,550 91.75
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36,462,800 21,951,668 14,155,326 36,106,994 99.02
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20,737,800 9,800,000 10,582,000 20,382,000 98.28
    Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15,725,000 12,151,668 3,573,326 15,724,994 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
  Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 19 19 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 20 20 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 50 50 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor
  Jumlah Jenis Alat Kantor 47 47 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi 2 2 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih 1 1 91 %
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara 5 5 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah Paket Peralatan Kantor Yang Terpelihara 16 16 100.00