Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Tepat Waktu persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan orang 18 18 18 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 1 1 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,707,720,101 311,144,938 591,240,141 352,104,900 353,581,154 1,608,071,133 94.16
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,703,627,031 311,144,938 589,204,071 352,104,900 351,524,154 1,603,978,063 94.15
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4,093,070 2,036,070 2,057,000 4,093,070 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Tepat Waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan 18 18 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 1 1 100.00