| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 57 | 55 | 56 | 57 | 225 | 225.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang menerima Gaji,Tunjangan dan Tambahan Penghasilan | orang | 57 Orang/Bulan | 57 | 55 | 56 | 56 | 224 | 392.98 | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | persen | 1 Laporan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,957,863,521 | 1,478,320,879 | 940,322,088 | 1,207,729,785 | 601,139,570 | 4,227,512,322 | 85.27 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4,956,209,311 | 1,478,320,879 | 940,322,088 | 1,207,729,785 | 599,628,480 | 4,226,001,232 | 85.27 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | 1,654,210 | 1,511,090 | 1,511,090 | 91.35 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 225 | 225.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang menerima Gaji,Tunjangan dan Tambahan Penghasilan | 57 Orang/Bulan | 224 | 392.98 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||