Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
  Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten sesuai standar persen 100% 100% 100% 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Laporan Operasional Puskesmas
  Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas dokumen 20 20 20 100%
  Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 67% 33% 100% 100% 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 4 1 3 4 100%
  Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dokumen 3 1 1 1 1 100%
  Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Secara Berkala
  Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah laporan 3 1 2 3 100%


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota 19,708,631,648 15,907,490,389 15,907,490,389 80.71
    Sub-Kegiatan :
    Operasional Pelayanan Puskesmas 19,708,631,648 15,907,490,389 15,907,490,389 80.71
  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61,210,238 6,313,600 42,337,591 48,651,191 79.48
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24,473,768 6,013,600 10,354,420 16,368,020 66.88
    Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD 21,042,780 300,000 18,435,787 18,735,787 89.04
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,693,690 13,547,384 13,547,384 86.32



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
  Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten sesuai standar 100% 100% 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Laporan Operasional Puskesmas
  Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 20 20 100%
  Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 100% 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 4 100%
  Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 1 100%
  Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Secara Berkala
  Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 3 3 100%