| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten sesuai standar | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Operasional Puskesmas | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | dokumen | 20 | 20 | 20 | 100% | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 4 | 1 | 3 | 4 | 100% | |||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Secara Berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | laporan | 3 | 1 | 2 | 3 | 100% | |||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota | 19,708,631,648 | 15,907,490,389 | 15,907,490,389 | 80.71 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Operasional Pelayanan Puskesmas | 19,708,631,648 | 15,907,490,389 | 15,907,490,389 | 80.71 | |||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 61,210,238 | 6,313,600 | 42,337,591 | 48,651,191 | 79.48 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 24,473,768 | 6,013,600 | 10,354,420 | 16,368,020 | 66.88 | ||||||||||||
| Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD | 21,042,780 | 300,000 | 18,435,787 | 18,735,787 | 89.04 | ||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15,693,690 | 13,547,384 | 13,547,384 | 86.32 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten sesuai standar | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Operasional Puskesmas | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 20 | 20 | 100% | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 | 4 | 100% | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 | 1 | 100% | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Secara Berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 3 | 3 | 100% | ||||||||||||||||