Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Jumlah Jenis Alat Kantor
  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara persen 100 25 25 25 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 164,909,178 24,374,116 23,650,241 43,913,213 72,971,608 164,909,178 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 107,005,200 24,374,116 23,650,241 22,757,695 36,203,408 106,985,460 99.98
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29,821,038 9,678,978 20,142,060 29,821,038 100.00
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,160,000 8,740,000 3,900,000 12,640,000 83.38
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,922,940 2,736,540 2,686,777 5,423,317 41.97
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 136,590,790 135,708,320 680,000 136,388,320 99.85
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 136,590,790 135,708,320 680,000 136,388,320 99.85
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 344,248,154 41,100,000 60,595,188 122,895,892 119,600,132 344,191,212 99.98
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,096,440 398,490 695,000 1,093,490 99.73
    Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 99,423,954 19,495,188 41,169,642 38,705,132 99,369,962 99.95
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 243,727,760 41,100,000 41,100,000 81,327,760 80,200,000 243,727,760 100.00
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88,825,371 6,273,800 81,124,755 87,398,555 98.39
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51,056,944 1,934,800 47,713,755 49,648,555 97.24
    Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 14,330,000 1,675,000 12,655,000 14,330,000 100.00
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23,438,427 2,664,000 20,756,000 23,420,000 99.92



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 100 100 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 100 100 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia 100 100 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia 100 100 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia 100 100 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Jumlah Jenis Alat Kantor
  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola 100 100 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi 100 100 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin 100 100 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara 100 100 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara 100 100 100.00