Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Satuan




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 7,725,173,913
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.10.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,985,692,963
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.10.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 101,819,588
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100    
  1.4.1.2.5.10.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah 560,929,000
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100    
  1.4.1.2.5.10.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah 58,806,562
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 12    
  1.4.1.2.5.10.8 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,151,400
  Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 100