Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 1,903,587,151
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen Sangat Baik    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.18.11 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115,437,490
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai Standar dan Prosedur persen 100    
  1.4.1.2.5.18.12 Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114,671,469
  Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan persen 100    
  1.4.1.2.5.18.5 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29,034,937
  Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.18.6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,454,089,621
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.18.7 Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 44,861,760
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100    
  1.4.1.2.5.18.9 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 145,491,874
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100