Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,267,412,150
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.22.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,078,480
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.22.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,762,192,763
  Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.22.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 108,885,969
  Persentase tertib administrasi umum kantor persen 100    
  1.4.1.2.5.22.5 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315,045,177
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100    
  1.4.1.2.5.22.6 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 57,364,621
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100    
  1.4.1.2.5.22.7 Tersedianya BMD sesuai RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14,845,140
  Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100