Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Badan




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 4,530,197,843
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.23.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,537,643,976
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.23.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 311,086,883
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100    
  1.4.1.2.5.23.5 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9,872,340
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100    
  1.4.1.2.5.23.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 515,027,730
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100    
  1.4.1.2.5.23.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 125,241,000
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100